Faktúra č. DFO0047/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0047/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 6/2019
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 356,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť