Faktúra č. DFO0046/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0046/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 791,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť