Faktúra č. DFO0045/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0045/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba28.5.2019
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 23,40 €
  • Identifikácia objednávky: 37/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť