Faktúra č. DFO0043/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/26
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace
  • Dátum doručenia: 11.05.2026
  • Celková hodnota: 1 988,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2026
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť