Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0043/26
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 1 988,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2026
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť