Faktúra č. DFO0041/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0041/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre 4. a 10.odd.
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 932,11 €
  • Identifikácia objednávky: 34/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť