Faktúra č. DFO0040/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/26
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd.
  • Dátum doručenia: 29.04.2026
  • Celková hodnota: 384,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2026
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť