Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0040/26
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd.
- Dátum doručenia: 29.04.2026
- Celková hodnota: 384,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2026
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť