Faktúra č. DFO0039/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0039/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-jednor.zdrav. materiaál
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 16 409,87 €
  • Identifikácia objednávky: 32/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť