Faktúra č. DFO0038/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
  • Dátum doručenia: 21.05.2020
  • Celková hodnota: 375,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť