Faktúra č. DFO0038/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 8.odd.
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 287,71 €
  • Identifikácia objednávky: 31/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť