Faktúra č. DFO0038/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj na 5/2018
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 254,52 €
  • Identifikácia objednávky: 31/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť