Faktúra č. DFO0036/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0036/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-sirup, káva pre PSS
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 935,90 €
  • Identifikácia objednávky: 30/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť