Faktúra č. DFO0033/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0033/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-18.4.2024
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota: 1 277,79 €
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť