Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0033/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-18.4.2024
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 1 277,79 €
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť