Faktúra č. DFO0032/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0032/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 1 034,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť