Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0032/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 1 034,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť