Faktúra č. DFO0029/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0029/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-uteráky, osušky
  • Dátum doručenia: 14.04.2022
  • Celková hodnota: 263,76 €
  • Identifikácia objednávky: 23/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť