Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0029/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-uteráky, osušky
- Dátum doručenia: 14.04.2022
- Celková hodnota: 263,76 €
- Identifikácia objednávky: 23/2022
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť