Faktúra č. DFO0026/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0026/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 355,99 €
  • Identifikácia objednávky: 22/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť