Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0026/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 355,99 €
- Identifikácia objednávky: 22/2024
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť