Faktúra č. DFO0024/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0024/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 1 495,69 €
  • Identifikácia objednávky: 18/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť