Faktúra č. DFO0024/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0024/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, káva, čaj pre PSS na 4+5/2020
  • Dátum doručenia: 07.04.2020
  • Celková hodnota: 697,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť