Faktúra č. DFO0024/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0024/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.3.-31.3.2019
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 392,75 €
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť