Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0024/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.3.-31.3.2019
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 392,75 €
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť