Faktúra č. DFO0021/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0021/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - jednorázový zdravotnícky materiál pre PSS
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 11 733,27 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2024
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť