Faktúra č. DFO0021/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0021/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-župany+lambady pre PSS
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 364,48 €
  • Identifikácia objednávky: 14/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť