Faktúra č. DFO0020/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pršiplášte pre PSS
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 180,42 €
  • Identifikácia objednávky: 16/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť