Faktúra č. DFO0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-15.3.2019
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 582,50 €
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť