Faktúra č. DFO0012/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/26
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd.
  • Dátum doručenia: 09.02.2026
  • Celková hodnota: 296,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2026
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť