Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0012/26
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd.
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 296,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2026
- Dátum zverejnenia: 14.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť