Faktúra č. DFO0012/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-tielka,trička pre PSS 4.odd.
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia objednávky: 8/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť