Faktúra č. DFO0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.02.- 15.02.2024
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 1 174,45 €
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť