Faktúra č. DFO0011/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 220,03 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť