Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 220,03 €
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť