Faktúra č. DFO0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 3/2019
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 321,04 €
  • Identifikácia objednávky: 7/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť