Faktúra č. DFO0010/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.2.-28.2.2019
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 379,77 €
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť