Faktúra č. DFO0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj na 2/2019
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 396,85 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť