Faktúra č. DFO0003/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS 1/2024
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 655,14 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť