Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS 1/2024
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 655,14 €
- Identifikácia objednávky: 1/2024
- Dátum zverejnenia: 27.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť