Faktúra č. DFO0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na 2/2023
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 623,06 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť