Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na 2/2023
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 623,06 €
- Identifikácia objednávky: 1/2023
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť