Faktúra č. DFO0003/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/14
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.01.2014
  • Celková hodnota: 654,53 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť