Faktúra č. DFO0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra za1/2019-64x
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 531,20 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť