Faktúra č. DFB0539/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0539/15
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 11/2015
  • Dátum doručenia: 04.12.2015
  • Celková hodnota: 7 289,93 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť