Faktúra č. DFB0509/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0509/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 12/2019 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 243,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť