Faktúra č. DFB0502/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0502/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 989,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť