Faktúra č. DFB0502/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0502/16
  • Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
  • Dátum doručenia: 13.12.2016
  • Celková hodnota: 298,41 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť