Faktúra č. DFB0483/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0483/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 435,59 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť