Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0483/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 435,59 €
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť